|
|
Faktúra |
260155390
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00013
|
nákup potravín
|
1 642,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
26.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2623338
|
nákup potravín
|
338,37 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
22.05.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600916
|
nákup potravín
|
267,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Eastfood spol.s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2622147
|
nákup potravín
|
277,37 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104542601
|
nákup potravín
|
380,46 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2620949
|
nákup potravín
|
270,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2619606
|
nákup potravín
|
421,38 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2618563
|
nákup potravín
|
393,77 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260154832
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260154282
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260024
|
nákup potravín
|
75,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
QXY s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90272601
|
nákup potravín
|
201,19 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
242026
|
Dodávka a montáž plynových detektorov
|
631,48 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
SOVMONT Ján Sovič |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2616941
|
nákup potravín
|
248,94 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
cimbaľak s.r.o |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260100292
|
Internetové služby- 01.04.2026-30.06.2026
|
47,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
GBS Sk s.r.o. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260153696
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Hook, s.r.o. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386660458
|
Telefónne služby - mobilná sieť
|
65,47 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Z.Teplica |
Ing. Ján Micák |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72611287
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00009
|
nákup potravín
|
1 745,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Rastislav Német R-Trans |
ZŠ Z. Teplica ŠJ |
Bc. Magdaléna Rik |
vedúca ŠJ |
13.04.2026 |
14.04.2026 |